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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000922
Nro. de Timbrado
14918415
Monto de la Factura
₲ 16.042.000
Nro. de Orden de Pago
1651
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.096.251
IVA

Retención DNCP
₲ 56.585
Retención IVA
₲ 437.509
Retención Renta
₲ 437.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-202239
Monto Contrato
₲ 16.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.027.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.096.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc