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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-014-0001091
Nro. de Timbrado
14552010
Monto de la Factura
₲ 227.500.000
Nro. de Orden de Pago
1331
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.087.841
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 802.455
Retención IVA
₲ 6.204.545
Retención Renta
₲ 6.204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209114
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.148.985.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.302.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidades Móviles para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc