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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002634
Nro. de Timbrado
14903818
Monto de la Factura
₲ 98.912.645
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.081.295
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 348.892
Retención IVA
₲ 2.697.618
Retención Renta
₲ 2.697.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209856
Monto Contrato
₲ 1.641.111.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.411.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.283.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc