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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002347
Nro. de Timbrado
14298858
Monto de la Factura
₲ 61.300.000
Nro. de Orden de Pago
15730
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.740.142
IVA
₲ 5.575.727

Retención DNCP
₲ 216.222
Retención IVA
₲ 1.671.818
Retención Renta
₲ 1.671.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
552/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185283
Monto Contrato
₲ 7.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.392.610.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.962.910.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358424
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf