Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005737
Nro. de Timbrado
13288544
Monto de la Factura
₲ 23.798.106
Nro. de Orden de Pago
30918
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.416.086
IVA
₲ 2.163.464

Retención DNCP
₲ 83.942
Retención IVA
₲ 649.039
Retención Renta
₲ 649.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
365/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-172739
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.675.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.005.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355622
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf