Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008213
Nro. de Timbrado
13288544
Monto de la Factura
₲ 35.190.188
Nro. de Orden de Pago
31303
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.146.599
IVA
₲ 3.199.108

Retención DNCP
₲ 124.125
Retención IVA
₲ 959.732
Retención Renta
₲ 959.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
365/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-172739
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.675.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.005.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355622
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf