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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000167
Nro. de Timbrado
14017049
Monto de la Factura
₲ 157.423.796
Nro. de Orden de Pago
9848
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.281.767
IVA
₲ 14.311.254

Retención DNCP
₲ 555.277
Retención IVA
₲ 4.293.376
Retención Renta
₲ 4.293.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
365/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-172739
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.675.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.005.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355622
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf