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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002346
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 11.891.000
Nro. de Orden de Pago
31713
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.200.457
IVA
₲ 1.081.000
Retención DNCP
₲ 41.943
Retención IVA
₲ 324.300
Retención Renta
₲ 324.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
386/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-174543
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.787.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.307.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355595
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf