- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Nro. de Timbrado
14281121
Monto de la Factura
₲ 7.889.000
Nro. de Orden de Pago
15516
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.430.863
IVA
₲ 717.182
Retención DNCP
₲ 27.827
Retención IVA
₲ 215.155
Retención Renta
₲ 215.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
386/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-174543
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.787.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.307.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355595
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf