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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002523
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 9.907.000
Nro. de Orden de Pago
31844
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.331.673
IVA
₲ 900.636

Retención DNCP
₲ 34.945
Retención IVA
₲ 270.191
Retención Renta
₲ 270.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
386/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-174543
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.787.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.307.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355595
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf