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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 59.264.890
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.286.600
IVA
₲ 5.387.717
Retención DNCP
₲ 206.888
Retención IVA
₲ 1.616.315
Retención Renta
₲ 2.155.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228711
Monto Contrato
₲ 3.689.194.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.686.625.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.443.983.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428547
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/23 SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay