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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 119.201.215
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.199.562
IVA
₲ 10.836.474
Retención DNCP
₲ 416.121
Retención IVA
₲ 3.250.942
Retención Renta
₲ 4.334.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228711
Monto Contrato
₲ 3.689.194.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.686.625.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.443.983.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428547
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/23 SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay