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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 147.840.000
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.915.904
IVA
₲ 13.440.000

Retención DNCP
₲ 516.096
Retención IVA
₲ 4.032.000
Retención Renta
₲ 5.376.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-232103
Monto Contrato
₲ 2.688.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.046.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.218.408.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428219
Nombre de la Licitación
LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay