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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003108
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. de Orden de Pago
916
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.507.800
IVA
₲ 829.090

Retención DNCP
₲ 31.837
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 331.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
148/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236150
Monto Contrato
₲ 640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.834.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.600.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay