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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003585
Monto de la Factura
₲ 95.782.160
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.479.864
IVA
₲ 8.707.469

Retención DNCP
₲ 334.367
Retención IVA
₲ 2.612.241
Retención Renta
₲ 3.482.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.789.108
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235872
Monto Contrato
₲ 1.157.885.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.872.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.997.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay