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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003590
Monto de la Factura
₲ 24.531.212
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.636.528
IVA
₲ 2.230.110

Retención DNCP
₲ 85.636
Retención IVA
₲ 669.033
Retención Renta
₲ 892.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.226.561
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235872
Monto Contrato
₲ 1.157.885.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.622.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.347.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay