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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 21.360.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.839.520
IVA
₲ 1.941.818

Retención DNCP
₲ 74.566
Retención IVA
₲ 582.545
Retención Renta
₲ 776.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.068.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
142/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235827
Monto Contrato
₲ 89.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.728.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.569.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay