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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 26.383.500
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.612.448
IVA
₲ 2.398.500

Retención DNCP
₲ 92.102
Retención IVA
₲ 719.550
Retención Renta
₲ 959.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
147/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236145
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.487.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.284.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay