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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001041
Monto de la Factura
₲ 1.147.069.000
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
15-02-2024
Fecha Emisión Cheque
15-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.444.069
IVA
₲ 104.278.997

Retención DNCP
₲ 4.046.025
Retención IVA
₲ 31.283.700
Retención Renta
₲ 31.283.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
137/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235595
Monto Contrato
₲ 2.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.337.947.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.191.255.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428539
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2023 SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIAS DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay