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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000098
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.855.779
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            9464
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.662.859
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            I.B.C. SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80089161-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30001-16-124961
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 873.858.777
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 656.881.452
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 656.881.452
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300635
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLEGIO NACIONAL EMD "VICEPRESIDENTE DOMINGO FRANCISCO SANCHEZ" Y COLEGIO NACIONAL EMD "PABLO L. AVILA"
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción
        