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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027504
Nro. de Timbrado
12064749
Monto de la Factura
₲ 3.194.000
Nro. de Orden de Pago
31081
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.037.436
IVA
₲ 290.364

Retención DNCP
₲ 11.382
Retención IVA
₲ 87.109
Retención Renta
₲ 58.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
632/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130514
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.647.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.125.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf