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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0163374
Nro. de Timbrado
13071674
Monto de la Factura
₲ 27.234.000
Nro. de Orden de Pago
32776
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.652.448
IVA
₲ 2.475.818

Retención DNCP
₲ 96.062
Retención IVA
₲ 742.745
Retención Renta
₲ 742.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
631/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130510
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.692.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.276.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf