Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-162869
Nro. de Timbrado
12929021
Monto de la Factura
₲ 2.674.000
Nro. de Orden de Pago
13726
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.542.926
IVA
₲ 243.091

Retención DNCP
₲ 9.529
Retención IVA
₲ 72.927
Retención Renta
₲ 48.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
631/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130510
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.692.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.276.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf