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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0150635
Nro. de Timbrado
11739696
Monto de la Factura
₲ 7.818.100
Nro. de Orden de Pago
24206
Fecha de Orden de Pago
07-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.434.871
IVA
₲ 710.736
Retención DNCP
₲ 27.861
Retención IVA
₲ 213.221
Retención Renta
₲ 142.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
631/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130510
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.692.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.276.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf