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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008387
Nro. de Timbrado
11909414
Monto de la Factura
₲ 13.666.728
Nro. de Orden de Pago
28226
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.996.810
IVA
₲ 1.242.430

Retención DNCP
₲ 48.703
Retención IVA
₲ 372.729
Retención Renta
₲ 248.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
700/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-134569
Monto Contrato
₲ 8.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.498.663.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.082.243.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313861
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf