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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001520
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11574407
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 255.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            45339
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-06-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 242.690.560
        
                                    IVA
                            
            ₲ 23.200.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 909.440
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.960.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.640.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ODONTOLOGIA 3 TRES S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80010293-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            352/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-16-120103
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.190.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.877.800.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.736.735.474
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302467
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Seguro Odontologico para Funcionarios (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        