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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0216289
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11205715
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.563.522.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            44638
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-05-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-05-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-05-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.437.863.288
        
                                    IVA
                            
            ₲ 233.047.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.135.462
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 69.914.250
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 46.609.500
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASISMED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80016658-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            364/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-16-120700
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 32.322.675.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.374.117.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 27.929.510.972
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302482
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Seguro Medico Santorial para Funcionarios (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        