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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003179
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11589751
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 73.039.928
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            16161
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-09-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 69.459.643
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.639.993
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 260.288
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.991.998
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.327.999
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80023296-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            483/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-16-126209
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.168.638.848
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.168.638.848
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.111.354.292
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302486
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Seguridad Privada (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        