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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010748
Nro. de Timbrado
11640273
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. de Orden de Pago
23567
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.461.091
IVA
₲ 19.545.455
Retención DNCP
₲ 766.182
Retención IVA
₲ 5.863.636
Retención Renta
₲ 3.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
576/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-130563
Monto Contrato
₲ 2.580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.453.533.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf