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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0049775C
Monto de la Factura
₲ 55.335.000
Nro. de Orden de Pago
37565
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.072.751
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 195.182
Retención IVA
₲ 1.509.136
Retención Renta
₲ 1.509.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-201637
Monto Contrato
₲ 3.278.813.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.097.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.649.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388479
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco