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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-00700049775
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
37373
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.092
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-201637
Monto Contrato
₲ 3.278.813.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.097.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.649.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388479
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco