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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0050566
Monto de la Factura
₲ 370.399.000
Nro. de Orden de Pago
37111
Fecha de Orden de Pago
18-02-2022
Fecha Emisión Cheque
18-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.562.295
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.306.498
Retención IVA
₲ 10.101.791
Retención Renta
₲ 10.101.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-40001-21-198508
Monto Contrato
₲ 3.703.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.253.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.968.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ONU'S PARA LA TECNOLOGÍA GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco