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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 240.168.598
Nro. de Orden de Pago
1106
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.295.258
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 873.340
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR MANUEL ABENTE SANCHEZ
RUC
2810044-1
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-146874
Monto Contrato
₲ 982.985.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.985.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.410.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321325
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Aulas y Baños
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion