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Datos del Pago
Nro. de Factura
371
Nro. de Timbrado
12385547
Monto de la Factura
₲ 187.560.400
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.878.362
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 682.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-150597
Monto Contrato
₲ 611.797.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.853.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.448.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337625
Nombre de la Licitación
Construcciones varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion