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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000325
Monto de la Factura
₲ 364.890.975
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.486.660
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-150597
Monto Contrato
₲ 611.797.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.853.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.448.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337625
Nombre de la Licitación
Construcciones varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion