- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010002383
Nro. de Timbrado
13139664
Monto de la Factura
₲ 4.923.280
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.723.737
IVA
₲ 123.037
Retención DNCP
₲ 18.625
Retención IVA
₲ 36.911
Retención Renta
₲ 144.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-157179
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.055.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.882.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior