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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030002943
Nro. de Timbrado
13540817
Monto de la Factura
₲ 2.305.345
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.213.737
IVA
₲ 50.739

Retención DNCP
₲ 8.748
Retención IVA
₲ 15.222
Retención Renta
₲ 67.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-158636
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.724.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.799.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior