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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002554
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13604375
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 598.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            415
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-10-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 563.272.509
        
                                    IVA
                            
            ₲ 54.363.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.109.309
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.309.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 16.309.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WINNER S. R. L.
        
                                    RUC
                            
            80010090-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            29
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23015-19-176803
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 598.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 598.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 563.272.509
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            357348
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        