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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0523129
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13770697
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.358.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            250
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-07-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.279.514.007
        
                                    IVA
                            
            ₲ 123.490.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.791.447
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 37.047.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 37.047.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            90
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23015-19-183493
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.698.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.698.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.599.392.509
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            370092
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SCANNER DE MALETA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        