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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
13729835
Monto de la Factura
₲ 14.208.060
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.382.958
IVA
₲ 1.291.642
Retención DNCP
₲ 50.116
Retención IVA
₲ 387.493
Retención Renta
₲ 387.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177961
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.093.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.268.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357277
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas