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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001590
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13637291
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.550.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            323
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-08-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-08-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-08-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.285.769
        
                                    IVA
                            
            ₲ 413.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.049
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 124.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 124.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
        
                                    RUC
                            
            1051482-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23015-19-175204
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 440.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 438.708.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 413.231.025
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            357278
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        