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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001544
Nro. de Timbrado
13637291
Monto de la Factura
₲ 10.258.600
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.662.855
IVA
₲ 932.600

Retención DNCP
₲ 36.185
Retención IVA
₲ 279.780
Retención Renta
₲ 279.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-175204
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.231.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas