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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000641
Nro. de Timbrado
13653005
Monto de la Factura
₲ 1.127.000.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.061.552.036
IVA
₲ 102.454.545

Retención DNCP
₲ 3.975.236
Retención IVA
₲ 30.736.364
Retención Renta
₲ 30.736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-181219
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.626.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.834.701.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370976
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas