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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003435
Nro. de Timbrado
13720423
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.470.327
IVA
₲ 7.090.909

Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-180808
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.470.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, HUELLERO DIGITAL Y TELEFONOS IP
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas