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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001 0000208
Nro. de Timbrado
12425078
Monto de la Factura
₲ 1.743.118.480
Nro. de Orden de Pago
11905
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.588.416
IVA
₲ 16.144.401

Retención DNCP
₲ 648.133
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIJKSTRA SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80051926-4
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-138313
Monto Contrato
₲ 10.934.273.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.887.520.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.873.387.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (AD REFERÉNDUM) PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana