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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0000306
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12767645
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.784.117
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            16023
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.247.285
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.658.844
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 154.649
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.126.418
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VIMAX SA 
        
                                    RUC
                            
            80060078-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            56/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-17-146996
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.202.662.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 365.171.013
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 355.401.748
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            334003
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 823 SOLDADO PARAGUAYO DEL KM 7 DON BOSCO - PLURIANUAL 2018
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        