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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 5.408.000
Nro. de Orden de Pago
28888
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.910
IVA
₲ 491.636

Retención DNCP
₲ 19.272
Retención IVA
₲ 147.491
Retención Renta
₲ 98.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
235/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-85384
Monto Contrato
₲ 775.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.147.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.493.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256266
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf