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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 15.611.375
Nro. de Orden de Pago
25449
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.846.134
IVA
₲ 1.419.216

Retención DNCP
₲ 55.633
Retención IVA
₲ 425.765
Retención Renta
₲ 283.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
235/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-85384
Monto Contrato
₲ 775.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.147.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.493.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256266
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf