Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 67.050.000
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.763.331
IVA
₲ 6.095.455

Retención DNCP
₲ 238.942
Retención IVA
₲ 1.828.636
Retención Renta
₲ 1.219.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
502/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93390
Monto Contrato
₲ 398.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.251.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf