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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000297
Monto de la Factura
₲ 17.756.370
Nro. de Orden de Pago
21767
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.885.985
IVA
₲ 1.614.215
Retención DNCP
₲ 63.277
Retención IVA
₲ 484.265
Retención Renta
₲ 322.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
594/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-96073
Monto Contrato
₲ 702.882.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.531.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.822.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf